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尹鳳君
于2021-10-23 16:33 發布 ??1212次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-10-23 16:34
借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬貸:銀行存款
尹鳳君 追問
2021-10-23 16:36
單位社保公積金,個人公積金呢
太簡單了吧
文文老師 解答
2021-10-23 16:42
借:管理費用-工資借:管理費用-社保與公積金貸:應付職工薪酬
2021-10-23 16:44
支付社保與公積金借:應付職工薪酬借:其他應付款-個人部分貸:銀行存款
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你好,1、支付當月租金和計提租金怎樣做分錄 2、發放上月工資和計提本月租金怎樣做分錄
答: 1按月支付借管理費用貸銀存 2.借應付職工薪酬貸銀存 借管理費用貸應付賬款
10月計提了工資7萬,11月實際發放了10月工資12萬,該怎么做分錄?
答: 補提工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
計提上月工資,結果員工請假了,本月發放事假扣款了有367.82元,關于事假扣款怎么做分錄呢?
答: 借;其他應收款 貸;應付職工薪酬
之前有一個月工資多計提了,這個月沒有把它沖銷,而是這個月工資少計提了點,但是做分錄時發現不對,因為少計提了實際發放的和計提的數不一致,怎么辦?必須要用沖銷多計提的發放嗎?
討論
你好,請問每月工資可以實際發放時做分錄,不計提可以嗎
老師我想請問一下某員工月工資是12000,被之前會計計提成16000還沒有計算個稅,現在我們發放工資,實際發放金額11790,個稅210,我該怎么做分錄調整呢?謝謝老師
上月工資計提多了,實際發放工資怎么做分錄
例如工資,8月計提本月工資,發放7的工資,兩筆分錄來做,還是8月做計提,做一筆分錄,9月做一筆分錄發放工資
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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尹鳳君 追問
2021-10-23 16:36
尹鳳君 追問
2021-10-23 16:36
文文老師 解答
2021-10-23 16:42
文文老師 解答
2021-10-23 16:44