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魯優秀
于2021-10-19 17:08 發布 ??1119次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-10-19 17:09
您好申報增值稅時是以開票系統的不含稅銷售額+不開票銷售額為準
魯優秀 追問
2021-10-19 17:10
我們全部是未開票收入
bamboo老師 解答
2021-10-19 18:24
那就根據營業收入總金額
微信里點“發現”,掃一下
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財務報表利潤表收入和增值稅申報表收入填的不一致,財務報表利潤收入比增值稅申報表收入少,怎么處理
答: 你好,因為什么原因不同的 ?
財務報表中利潤表里的主營業務收入是含增值稅收入嗎?
答: 那應減的主營業務稅金及附加含增值稅嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
所得稅報表上的營業收入是增值稅申報表的總收入還是財務報表利潤表的總收入呢(主營業務收入%2b其他業務收入%2b營業外收入%2b其他收益)
答: 你好,是利潤表上的收入
增值稅申報表,要申報其他業務收入的嗎?利潤表中其他營業收入含稅還是不含稅
討論
財務報表有營業收入,增值稅能0申報嗎?
建筑行業的利潤表的營業收入大于增值稅申報表的營業收入,
財務報表利潤表收入和增值稅申報表收入填的不一致,跨年了怎么處理
老師好!增值稅申報稅盤數要跟財務報表的利潤表營業收入對上才證明我入的賬沒有錯對嗎
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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魯優秀 追問
2021-10-19 17:10
bamboo老師 解答
2021-10-19 18:24