2020年己勾選不抵扣認(rèn)證了,還可以稅務(wù)局去開出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的證明嗎?我們是貿(mào)易公司出囗轉(zhuǎn)內(nèi)銷,進(jìn)項(xiàng)稅額之前勾成不抵扣的,現(xiàn)在這個(gè)月出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷
小魚兒
于2021-10-19 10:04 發(fā)布 ??1216次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-10-19 10:10
主要是你這個(gè)發(fā)票,稅務(wù)局那邊能給你修改嗎?
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主要是你這個(gè)發(fā)票,稅務(wù)局那邊能給你修改嗎?
2021-10-19 10:10:10

內(nèi)銷你要交的稅為 13-10*50/150
外銷部分可申請(qǐng) 退稅,具體退要看你退稅率是多少
2021-04-15 12:50:53

同學(xué)你好
稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入
當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額—實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額%2B本期進(jìn)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出—出口退稅—期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-04-29 14:05:24

同學(xué)你好
根據(jù)這個(gè)公式計(jì)算
稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入
當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額—實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額%2B本期進(jìn)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出—出口退稅—期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-04-29 14:11:01

同學(xué)你好你想要換算什么嘛
2023-08-23 09:08:47
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郭老師 解答
2021-10-19 10:10