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霸氣的小兔子
于2021-10-19 09:21 發布 ??1372次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-10-19 09:22
借應付賬款100貸,銀行存款80,營業外收入20。
霸氣的小兔子 追問
2021-10-19 09:31
好的,謝謝老師,那我進銷存里面怎么做呢
郭老師 解答
2021-10-19 09:33
你好,進銷存里按100就可以。
2021-10-19 09:44
好的,非常感謝老師的回答
2021-10-19 09:46
不要客氣,工作愉快。
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老師,早上好,請問一下比如我們差供應商100,實際只付了80,但視為款已全部付清,那20該怎么做賬
答: 借應付賬款100貸,銀行存款80,營業外收入20。
老師,公司賬上欠供應商貨款2萬,現在實際只給1.8萬,怎么做賬
答: 你好,借應付賬款20000,貸銀行存款18000,營業外收入2000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
與供應商的對帳差額怎么做賬呢?比如拿貨的時候做的成本是300,后面對賬實際是是290,差額怎么做賬呢?
答: 這個你要按照你收到的發票來做賬的,你收到的發票是300還是290
公司找供應商安裝網絡,他們發票開過來的是電腦,入固資吧,實際根本就沒有,不入固資吧,感覺又不合適,該怎么做賬?。?/a>
討論
就是收到客戶的承兌直接轉付供應商了,到期實際支付的時候供應商這邊要怎么做賬呢
老師您好!供應商為了獎勵我們的員工活動促銷打了4000元,實際只發了3500元,要怎么做賬?
銷售行業,贈促品先花錢買回來,隨后供應商返錢回來,實際上贈促品都是零成本,怎么不影響成本的前提下做賬?
一個供應商實際已經不欠錢了,但是帳上面還欠錢,對報表有什么影響啊?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 706796 個
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2021-10-19 09:31
郭老師 解答
2021-10-19 09:33
霸氣的小兔子 追問
2021-10-19 09:44
郭老師 解答
2021-10-19 09:46