
上月管理費用記多了而且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,這個月怎么調(diào)整,紅沖上個月的那張憑證,然后在做正確金額?那上月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里錯誤的需要紅沖嗎?還是不用管?
答: 你好,沖減錯誤的分錄,然后做一筆正確的 上個月的本來利潤結(jié)轉(zhuǎn)不需要調(diào)整
老師,每個月月末做結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,比如管理費用、本年利潤這些,這個要往三欄賬上面登嗎
答: 你好,是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
記賬憑證表格數(shù)不夠怎么辦,期未轉(zhuǎn)結(jié)沒有原始憑證附件寫0是嗎 比如我要結(jié)轉(zhuǎn)管理費用如下,記賬憑證上的格數(shù)不夠怎么填寫 記賬憑證呢 借:本年利潤 貸:管理費用-折舊費 管理費用-機物料 管理費用-水電費 管理費用-辦公費 管理費用-工資 管理費用-差旅費 管理費用-勞保費 管理費用-其他
答: 記賬憑證表格數(shù)不夠再用一張憑證,期未轉(zhuǎn)結(jié)沒有原始憑證附件寫0,是的

