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年輕的玫瑰
于2021-10-18 14:40 發(fā)布 ??1298次瀏覽
柳老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-10-18 14:41
你好,借:原材料—暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估
年輕的玫瑰 追問
2021-10-18 14:50
抵扣之后怎么入賬呢
柳老師 解答
2021-10-18 15:03
先紅字沖借:原材料—暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估,再按發(fā)票借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款
2021-10-18 15:39
老師,比如我們這次暫估了130萬,130萬就入成本了,下月開票開了150萬,如果抵扣了這130萬,就要按票沖銷暫估的再入原材料成本是吧。這樣我收入增加了150萬,那不是又要暫估成本了呢,這會(huì)不會(huì)弄得每個(gè)月都要暫估了。我們的進(jìn)項(xiàng)票很多,所以之前沒有抵扣原料票
2021-10-18 15:50
一般開始暫估了,每個(gè)月都會(huì)有暫估的,這是合理的
2021-10-18 16:06
好的,謝謝
2021-10-18 16:07
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快
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原料發(fā)票未抵扣,怎么暫估入賬
答: 你好,借:原材料—暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估
原材料暫估入賬后,等收到發(fā)票沖紅處理時(shí),摘要應(yīng)該怎么寫?
答: 沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號憑證,用紅筆寫金額。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月原材料暫估入賬,這個(gè)月收到發(fā)票,是不是直接原分錄紅沖即可?
答: 你好, 對 直接原分錄紅沖,再按發(fā)票入賬
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
討論
本年一月原材料暫估入庫,二月已領(lǐng)用,三月收到發(fā)票紅沖暫估入賬原材料,請問之前已領(lǐng)用部分原材料,是否也需要紅沖?
老師。暫估原材料分錄:借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估,原材料發(fā)票到了怎么入賬
請問原材料暫估入賬需要什么原始憑證?
12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113;1月收到發(fā)票時(shí): 如何入賬?
柳老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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年輕的玫瑰 追問
2021-10-18 14:50
柳老師 解答
2021-10-18 15:03
年輕的玫瑰 追問
2021-10-18 15:39
柳老師 解答
2021-10-18 15:50
年輕的玫瑰 追問
2021-10-18 16:06
柳老師 解答
2021-10-18 16:07