
那這次抵扣的224.99分錄也做了,這部分不算上月留抵稅嗎,在申報(bào)表里這部分應(yīng)該填在那
答: 你好,填應(yīng)納稅額減征額欄。
查了下,之前的會(huì)計(jì)去年7月份做了一筆分錄,轉(zhuǎn)出稅盤(pán)未抵扣的部分286.02,系統(tǒng)留抵稅額就比申報(bào)表多了這么多,要怎么調(diào)整呀
答: 你好,做轉(zhuǎn)出的相反分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司享受10%加計(jì)抵扣優(yōu)惠,加計(jì)后產(chǎn)生留抵稅額,想問(wèn)下,當(dāng)我申報(bào)完稅后,這筆留抵稅額的分錄該怎么寫(xiě)?
答: 你好,是因?yàn)榧佑?jì)扣除嗎?如果是的話,應(yīng)該是計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入。 扣多少借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除這個(gè)金額寫(xiě)多少
房地產(chǎn)新項(xiàng)目允許扣除的土地價(jià)款而引起的稅金部分如何做分錄?如不做分錄,申報(bào)表的中留抵稅款與帳面數(shù)就不一致了
老師,我認(rèn)證100我只想抵扣50,這樣可以嗎,申報(bào)表不填100上去,下個(gè)月沒(méi)有上個(gè)月留抵是不是那50不可以抵扣了
納稅申報(bào)表上個(gè)月有留抵的而本月無(wú)留抵咋填 納稅申報(bào)表上個(gè)月有留抵的而本月無(wú)留抵,本月的納稅申報(bào)表留抵項(xiàng)還用填嗎?

