
如果購買防偽稅控及服務費,只抵扣了部分稅款,剩余的部分由于一直進項有留底稅額,沒有抵扣,那么請問計入營業外收入的減免稅款金額是已經抵扣的那個,還是820元全額計入呢?
答: 你好,是已經抵扣的那部分
一般納稅人企業,防偽稅控系統服務費減免增值稅,貸方計入"營業外收入-政府補助“,還是“營業外收入-減免稅款”?還是什么?
答: 你好,一般計入其他
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好!購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業外收入 那么減免稅額抵扣了的分錄怎么寫,謝謝
答: 你好,第二筆分錄就是抵扣了才做,如果沒抵扣只做第一筆分錄的。


鄒老師 解答
2017-01-10 08:45
鄒老師 解答
2017-01-10 09:12