
如果應(yīng)交增值稅科目存在銷項稅額,進項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出,減免稅款。結(jié)轉(zhuǎn)是不是如下:借:銷項稅額 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:進項稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅
答: 您好,您的分錄是正確的
應(yīng)交增值稅是銷項稅額減進項稅額加進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你好,應(yīng)交增值稅是銷項稅額-進項稅額%2B進項稅額轉(zhuǎn)出-進項留抵
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅=銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出-海關(guān)進口進項稅額這里的進項稅額沒有包括海關(guān)進口進項稅額的吧?為什么還要減掉海關(guān)進口進項稅額
答: 海外的發(fā)票和我們不一樣,沒有專票的進項,海關(guān)繳款書包括進項,可以拿它認證抵扣


踏雪 追問
2017-01-11 12:13
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2017-01-10 06:23
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2017-01-11 11:45
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2017-01-11 12:56