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小小嫚
于2017-01-09 17:16 發布 ??1419次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2017-01-10 08:17
內賬主要是反映真實的賬,我要與外賬計提稅金一樣就補真實了。因為我們公司有月結的客戶,所以認證的發票有的不是本月的,因此交的稅也有上個月開的發票,而我如果按照外賬會計計提稅金,做的賬就不太真實?
小小嫚 追問
2017-01-10 09:06
你的意思是我不用單獨算稅金了,按照外賬計提扣得稅金就可以?
吳月柳 解答
2017-01-09 17:31
你好,內賬計提的稅金要與外賬的一樣,而不是根據內賬的數據提,這樣才能平賬
2017-01-10 08:42
你理解錯了,稅金這個就要與外賬一樣,因為外賬的稅才繳,內賬的并不繳而已不一致,所以你計提和實際扣的就對不上了,所以內賬中不建議你做價稅分離
2017-01-10 09:19
是的
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上個月客車票忘記把進項分出來了,直接都計入了管理費用了,進項不到10塊錢,還需要調過來么,不調可不可以?
答: 不調也是可以的哦
這個計入管理費用嗎要進項嗎
答: 是的,可以計入管理費用科目核算,如果是專票的話,可以抵扣進項稅額。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我單位13年有一筆管理費用少做325,進項稅多做了325,像這種應該怎么改正
答: 同學好,借管理費用,貸應交稅費-應交增值稅(進稅額轉出,
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吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
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小小嫚 追問
2017-01-10 09:06
吳月柳 解答
2017-01-09 17:31
吳月柳 解答
2017-01-10 08:42
吳月柳 解答
2017-01-10 09:19