老師,請問一下,一般納稅人的,比如起上個月開了一個專票50000,稅費(fèi)已經(jīng)繳納,次月又沖銷了,又重新開具3000,由于上個月沒有去退,直接在這個抵減了,那我做分錄的時(shí)候怎么寫
健忘的學(xué)姐
于2021-10-15 10:43 發(fā)布 ??704次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2021-10-15 10:44
同學(xué)你好
做分錄的時(shí)候直接做就行了
直接沖減
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借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-04-10 22:03:21

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-12-20 11:38:41

借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款
全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2021-11-04 13:23:19

您好,
1.待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證后會計(jì)分錄如下:
2.取得進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月認(rèn)證 借:相關(guān)科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)。
3.待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)。
2021-11-04 10:08:47

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
2021-10-19 13:55:53
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