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年末12月計提了當月工資,進管理費用,今年1月-2月工資已發放。那么今年企業所得稅匯算時,需要做調整嗎?還是在12月時計提完,可以轉到“其他應付款-工資”科目中?保障年末無余額。
你好老師我想問下我司上月只發生了一筆業務借管理費用貸其他應付款5000月.現在申報季度所得稅的時候資產總額季度初季度末怎么填
2018年有一筆暫估費用3800元 2018年做的分錄 借:管理費用3800貨:其他應付款3800 今年2020年1月才來發票這個會要求在2018年企業所得稅補稅嗎?
我們每個月房租是3.5萬元,年底開發票,現在每個月做分錄:借:管理費用-房租,貸:其他應付款,是不是可以企業所得稅少交點
都是按月交房租,1月 2月 交房租,我都是借其他應付款,到第3月收到發票時,我才入管理費用,這個可以嗎,可是有時會遇到交季度所得稅時,發票還沒來,我也還沒入費用去,這個要怎么處理做賬好呢


鄒老師 解答
2017-01-09 15:09
鄒老師 解答
2017-01-09 15:31