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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-10-14 14:57

你好
借 銷項
貸轉出未交增值稅

Luck/kaStar 追問

2021-10-14 15:14

老師,申報表還有改嗎

玲老師 解答

2021-10-14 15:19

申報表有錯的,需要更正申報。

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相關問題討論
你好 借 銷項 貸轉出未交增值稅
2021-10-14 14:57:36
你好 要的呢? 你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023-03-28 10:46:32
你好,進項大于銷項的會計分錄 是 借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020-06-03 18:17:55
您好!這個不需要結平。 1借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2,銷項小于進項,不用做分錄。 稅控設備抵減的時候,借應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸管理費用等
2019-03-26 16:46:05
一般納稅人13%的嗎 在附表一銷售貨物13%里面填寫
2020-08-01 09:54:40
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