進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了,計(jì)算增值稅的時(shí)候只抵扣一部分進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄
菲菲
于2017-01-09 10:54 發(fā)布 ??3313次瀏覽
- 送心意
張偉老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2017-01-09 11:05
老師我們這個(gè)是在項(xiàng)目所在地預(yù)交了一部分稅金,剩余的稅金想用進(jìn)項(xiàng)票的稅額抵扣完,這個(gè)怎么做比較好,我們還有勞務(wù)票不過是個(gè)人代開的普票不能抵扣
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您好,分錄,借:相關(guān)成本費(fèi)用科目,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2017-04-27 21:49:46

剩余的做留抵稅額
一般月底都要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)科目,若本月有留抵稅額,反映在該科目上為借方余額,這種情況下不需要繳納增值稅,當(dāng)期應(yīng)納稅額為0,;若為貸方余額,則可根據(jù)貸方余額交納增值稅。當(dāng)然,前提是,賬上的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額要和增值稅納稅申報(bào)表一致
2017-01-09 10:57:04

你好!可以按正常業(yè)務(wù)處理,未認(rèn)證在申報(bào)表里填寫(增值稅申報(bào)表里有這一項(xiàng))。當(dāng)期認(rèn)證按要求要當(dāng)月抵扣,如果不抵扣做賬就作廢了
2016-07-06 22:20:29

申報(bào)抵扣了是嗎
補(bǔ)做上就可以
折舊也補(bǔ)做
2019-09-28 11:09:02

借;原材料等科目 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-02-27 11:51:39
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張偉老師 解答
2017-01-09 10:57
張偉老師 解答
2017-01-09 11:43