
房地產企業收到預收款 預繳增值稅的賬務處理是這么做么?借:銀行存款 貸:預收賬款借:應交稅費-預交增值稅貸:銀行存款期末的時候結轉到未交增值稅借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-預交增值稅
答: 您好,是的,就是這樣處理的
收到預收款時賬務處理,借:銀行存款100000 貸:預收賬款:95238.10 應交稅費-應交增值稅4761.9 當月開具了紅字增值稅專票價稅合計50000元, 可以做分錄 借:應交稅費-應交增值稅4761.9 貸:應交稅費-應交增值稅2380.95 銀行存款:2380.95
答: 預收開了發票?紅沖左開發票的相反分錄就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
第二種會計分錄借:銀行存款 貸:預收賬款繳納增值稅借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款月末:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預繳增值稅
答: 你好!你的問題是什么呢


小丁 追問
2021-10-14 10:42
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