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于2017-01-09 09:43 發布 ??2870次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-01-09 09:47
那金蝶庫存出現有金額無數量的問題不需要處理嗎?
鄒老師 解答
2017-01-09 09:45
你好,成本差異不需要做調整的
2017-01-09 09:49
那需要把這部分結轉到成本或沖銷成本
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金蝶暫估入庫以后,出庫結轉成本就是按暫估金額來的,實際發票到了以后入庫后,產品的成本就會有差異,這個差異如何在金蝶里調整?
答: 都沒人回答!?。?!
答: 你好,成本差異不需要做調整的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,包裝物暫估入庫后發票沒來,但材料已經出庫,成本已經結轉,發票來了金額有差異怎么調整
答: 你沖回之前分錄重新做就可以,對應結轉成本那個也需要沖回重新做
采購原材料暫估入庫后,按暫估價入了成本,下個月,發票收到后,又沖減了暫估價,現在原材料有差異,怎么調整原材料的差異呢,
討論
暫估入庫問題,期末發票未到 ,借:庫存商品——暫估入庫 貸:應付帳款——暫估入庫, 如該商品已出售,按暫估金額結轉成本。 下月初或收到發票時,先將暫估入庫的分錄紅沖,再按發票編制憑證,如金額與暫估數有差額,并已結轉成本,則要進行調整,借:主營業務成本 差額部分 貸:庫存商品 差額部分。這樣對不?
本年度3月份暫估入庫的原材料并領用了,4月稅率調整后收到暫估入庫的發票,材料成本發生差異了,問差異用哪個科目調整?
就是上個月暫估的金額,與實際上來的發票金額有差異, 我們這邊的話如何調整成本
老師,我今天問的暫估材料成本差異問題,是紅沖暫估的材料分錄按發票入正確的,把差異轉去主營業務成本里就可以了,還是把關于該暫估材料從入庫到領料、成品入庫、出庫都要更正?。浚?/a>
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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鄒老師 解答
2017-01-09 09:45
鄒老師 解答
2017-01-09 09:49