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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-10-13 15:10

那如果說在免征范圍之內,你就直接填寫在那個未達起征點的那個銷售額里面就行呀。這個免稅額它就自動生成了,你不用再去手動填了,也不用去改它。

2025必須上岸 追問

2021-10-13 15:11

老師,第一個表減免的不需要填了嗎,直接填寫第二張表嗎

陳詩晗老師 解答

2021-10-13 15:12

不用填寫什么減免表,直接填寫主表就行了。

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2021-10-13 15:14

老師但是直接填寫系統提示的是這個

陳詩晗老師 解答

2021-10-13 15:14

17,19,11是不是一樣的,你看一下

2025必須上岸 追問

2021-10-13 15:18

老師,您看一下,我這個季度的銷售額是80792.08,這個是在免征的范圍內,上面的提示應該是不填第一張表的話第二張表就是直接用正常的稅率填寫,3%的稅率填寫

2025必須上岸 追問

2021-10-13 15:19

但是這個咱們申報的時候,當月的銷售額就會自動在報稅系統里面彈出來,但是保存不了,提示的是需要按照3%來申報

2025必須上岸 追問

2021-10-13 15:21

老師這個是不是不填寫減免稅的表格就需要用3%填寫這個表,然后3%的報稅并減免

陳詩晗老師 解答

2021-10-13 15:28

在那個申報的主表里面,它本身就是默認的3%的稅率,現在1%是因為享受了減免。所以說它自動生成了3%的減免是沒問題的。

2025必須上岸 追問

2021-10-13 15:29

好的謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2021-10-13 15:35

不謝,祝你工作愉快。

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相關問題討論
處置未抵扣過進項的固定資產應按簡易辦法征收增值稅,按不含稅銷售額的4%計算稅額再減半繳納。按增值稅申報表的邏輯關系,納稅人在申報時應該在附表一第二部分簡易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應納稅額明細中填寫銷售額及按4%計算出的稅額,再將銷售額填入主表第5欄,將按4%計算出的稅額填至主表21欄,將減免稅額(按4%計算出的稅額的50%)填至主表23欄。實際操作時,當主表19欄金額小于主表23欄的減免額時,會出現提示要求重新填寫報表并不予通過。個人認為是程序編寫錯誤,請查驗。--------------------------.
2017-06-26 13:37:46
您好,您說的減免是指的什么
2020-12-18 09:27:36
您好,這個減免是金稅盤發票或者是開票系統維護費發票可以全額抵扣。
2018-06-10 16:27:11
你好,小規模的話沒超過30萬,增值稅,城建稅和教育附加以及地方附加免稅,印花稅不免
2019-09-12 17:11:26
您好,把免稅銷售額填寫到第10行,第1、2列,免的增值稅填寫到第5列就行。
2018-05-13 21:09:47
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