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送心意

bullet 老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師,審計師,CMA

2021-10-12 23:55

同學你好,是可以先入帳的,只是這個沒有抵扣的進項發票,先不要掛帳到“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”,掛帳到“待抵扣稅額”這個明細科目里面就好了,借方的原材料入帳也不影響的;

追問

2021-10-13 00:22

嗯,我知道這個庫存商品是可以先入賬的,只是外賬會計她是等到要抵扣這張發票的時候才入賬庫存商品,那庫存商品這樣記賬合理嗎?

bullet 老師 解答

2021-10-13 08:13

同學你好,實際操作再用的時候,再去入賬,也不是不可以。如果能在拿到發票就入賬會更合適。

追問

2021-10-13 13:46

好的,那為什么那個外賬會計說這樣做賬會讓整體賬好看一點呢?

bullet 老師 解答

2021-10-13 13:57

同學你好,掛賬統一就可以了,沒有太多強制要求。

追問

2021-10-13 16:49

會不會因為控稅的原因,做的利潤表利潤不高,但是資產負債表的庫存商品存貨又那么多,怕稅局認為是有點隱藏收入的嫌疑,所以暫不抵扣的庫存商品進項票就不入庫存商品先,等到要抵扣的時候再入庫存商品,這樣看起來不會積壓太多存貨呢?

bullet 老師 解答

2021-10-13 21:50

同學你好,現在的發票在稅務局后臺都是可以看到數據的,有多少進項發票,有多少銷項發票,稅務局都很清楚。外賬會計這么做,是為了做賬的進項發票和實際在抵扣時候的金額統一一致。

追問

2021-10-13 22:20

噢,這樣,好的,明白了,謝謝老師指點

bullet 老師 解答

2021-10-13 22:38

同學你好,不客氣,希望能幫到你。

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同學你好,是可以先入帳的,只是這個沒有抵扣的進項發票,先不要掛帳到“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”,掛帳到“待抵扣稅額”這個明細科目里面就好了,借方的原材料入帳也不影響的;
2021-10-12 23:55:47
是的,是的,是的,是的
2020-06-10 10:44:35
發票到了 就沖掉暫估 再按發票來入賬
2018-12-25 09:36:19
如果產品未銷售借:庫存商品貸:應交稅費;如果銷售借:主營業務成本貸:應交稅費
2017-09-12 11:33:04
你好 你購買方開紅字信息表后 你做分錄 借庫存商品 貸進項稅轉出 同時次月在轉出申報 附表2里面報轉出金額 2. 供應商開紅字發票給你紅沖 你做賬 借銀行存款貸庫存商品
2020-07-08 11:32:18
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