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敏感的雨
于2021-10-12 12:52 發布 ??1632次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-10-12 12:53
你好 ; 比如你發生了100元招待費 。 按實際做借管理費用-招待費100元 貸銀行存款100 ; 而你匯算的時候 有40是超過標準了 。 就填寫納稅調整表調增 處理即可 ;
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業務招待費在籌辦期間將其60%計入籌辦費,那剩余40%計入哪里?可以稅前抵扣嗎?
答: 你好,籌辦期間的業務招待費做賬時全部計入籌辦費,40%是匯算清繳需要做調增處理。
業務招待費多少的比例才可以稅前抵扣
答: 你好按照這個表看看
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好老師,這個題業務招待費是可以抵扣60%嗎,怎么是哪個數字
答: 你好! 題目再發一下。
業務招待費是不是不管在出差的情況下發生,還是用于接待客人,都不能抵扣
討論
業務招待費買的白酒可以抵扣嗎
老師,業務招待費專票可以抵扣嗎?
現在業務招待費可以做多少抵扣?
業務招待費稅法允許抵扣的是25萬,實際發生50萬,所得額應該是調增25萬,那么所得額應該=5042-10+25-2600=2457,請解答,謝謝
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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