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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-01-07 09:53

老師是不是憑證還沒做完,這樣做好,我賬面上20萬的商務車不是還在嗎?還有我收到的5萬塊錢是不是要算營業外收入

王雁鳴老師 解答

2017-01-07 09:48

您好,憑證分錄,借:現金或者銀行存款,5萬元,貸:固定資產清理,5萬元減去稅金,應交稅費-應交增值稅-銷項,5*17%/1.17

王雁鳴老師 解答

2017-01-07 10:00

您好,不是的,還需要根據固定資產卡片把固定資產原值的累計折舊轉入固定資產清理,借:固定資產清理,累計折舊,貸:固定資產,20萬元。然后把固定資產清理科目余額再結轉到營業外收入,或者營業外支出的。

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您好,憑證分錄,借:現金或者銀行存款,5萬元,貸:固定資產清理,5萬元減去稅金,應交稅費-應交增值稅-銷項,5*17%/1.17
2017-01-07 09:48:03
借;固定資產清理 8 累計折舊 2 貸;固定資產 10 借;銀行存款 5 貸;固定資產清理 5 借;營業外支出 3 貸;固定資產清理
2016-10-09 21:23:49
借,累計折舊10 貸,固定資產10 借,銀行存款4 貸,資產處置損益和應交稅費~增值稅4
2019-11-02 09:29:49
(1)借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 若報廢處理固定資產損益為虧損 (2)借:固定資產清理 貸:銀行存款(發生的清理費用) 應交稅費——應交增值稅-進項稅額轉出(非正常使用情況下報廢的需要進項轉出,正常使用而報廢的不需要進項稅額轉出,比如被盜等情況均轉出,小規模此科目忽略) 若有收到殘料變價收入: 借:銀行存款 貸:固定資產清理 (3)若處理后為虧損,月末將固定資產清理科目余額結轉入 借:營業外支出 貸:固定資產清理 若處理后為收益,則月末將固定資產清理科目余額轉入: 借:固定資產清理 貸: 營業外收入
2017-04-04 21:04:27
您好 借:固定資產清理 累計折舊 貸;固定資產 69.8 借:銀行存款 12 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 借:固定資產清理 貸;資產處置損益
2019-07-28 09:58:11
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