問: 老師 我想問一下 有個5月的發(fā)票,已經(jīng)抵扣了 我們報稅的時候報的是進項稅額轉(zhuǎn)出 這個怎么做賬? 然后他在7月份發(fā)票來了 這時候又怎么做賬? 答: 你們在5月抵扣后進行進項轉(zhuǎn)出,然后賬目和報稅對應(yīng)嗎? 問: 不對應(yīng),銷項稅額哪里少這筆稅額,我現(xiàn)在補上 應(yīng)該怎么做分錄,我們就直接結(jié)轉(zhuǎn)進項稅到銷項里 銷項剩的稅額就是下個月要交的怎么做分錄? 答: 你們5月和7月的發(fā)票是什么關(guān)系? 問: 5月是進項票 7月是開的負(fù)數(shù)
月半彎
于2021-10-11 17:20 發(fā)布 ??667次瀏覽
- 送心意
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-10-11 17:24
5月進項轉(zhuǎn)出申報,就要進項轉(zhuǎn)出記賬
借 費用或成本
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
7月收到負(fù)數(shù)發(fā)票,不用記賬了
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你好? ? 一個一個的去結(jié)轉(zhuǎn)??
結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-05-10 14:54:27

一、第一個問題,由于屬于留抵的增值稅,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
二、本月也是可以一起結(jié)轉(zhuǎn)處理。
2020-06-11 16:32:59

需要結(jié)轉(zhuǎn),你看截圖這個,
2020-05-07 14:32:30

不是,借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面
2020-02-18 13:46:07

一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 197.15
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 32828.52
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)33025.67
二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅32828.52
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)32828.52
2018-09-30 11:26:20
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