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迷路的胡蘿卜
于2017-01-06 13:56 發布 ??1337次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-01-06 14:33
我是一般納稅人,在公司申報不了增值稅,我已經在前臺提交增值稅報表了,工作人員叫回來清卡就行了。可以在公司清卡嗎?但是現在提示還沒申報
迷路的胡蘿卜 追問
2017-01-06 14:36
買稅控系統,在增值稅附表四中填過了,這個月需要用它來抵稅,怎么填在主表里,填哪個位置呢
鄒老師 解答
2017-01-06 13:58
你好,是的
2017-01-06 14:34
你好,直接在稅局清卡完回來就是了
2017-01-06 14:39
你好,會在上期留抵稅額體現的
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業務招待費發生額除超過營業收入0.5%,應該按什么來稅前扣除
答: 你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰
務招待費不是按照其發生額60% 扣除,但最多不得超過營業收入的千分之五嘛
答: 你好,是的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
業務招待費扣除是不超過營業收入的15%,發生額的60%吧,廣宣費用扣除是不超過發生額的30%吧
答: 你好 廣告是收入的15% 招待費安收入的千分之五 發生額60%
老師 業務招待費按照實際發生額與收入*千分之五孰小稅前扣除 沒有收入的話業務招待費還能稅前扣除嗎
討論
關于業務招待費的扣除,企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售是(營業)收入的0.5%. 去年就做了一筆業務招待費,實際開票38萬,業務招待費780,入賬多少?
老師,這個也去招待費的扣除規定:按發生額的60%扣除,最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰(千分之五)。這句話怎么理解啊?到底以哪個為基數呢?
銷售收入5000萬元,發生與經營活動有關的業務招待費100萬元,按照發生額的60%扣除,不得超過當年銷售收入的5%,準予扣除的業務招待費支出是多少
今天開了內外賬老師的課,說籌建期間業務招待費發生額60%;廣告宣傳費全額計入開辦費稅前扣除;營業期間業務招待費發生額60%或收入5‰,廣告宣傳費收入15%計入開辦費稅前扣除,營業期間怎么還有開辦費用???
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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迷路的胡蘿卜 追問
2017-01-06 14:36
鄒老師 解答
2017-01-06 13:58
鄒老師 解答
2017-01-06 14:34
鄒老師 解答
2017-01-06 14:39