年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),已交,未交,減免
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于2017-01-06 10:59 發(fā)布 ??1130次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2017-01-07 10:21
還有上年的留抵稅,已做帳未認(rèn)證的,這些都怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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借:銷項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 減免 轉(zhuǎn)出未交
2017-01-06 11:00:01

你好,如果留底的話是不用的啊
2020-02-18 15:40:41

你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-03-21 16:45:13

同學(xué)好,1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)貸:應(yīng)繳稅費(fèi) -- ?應(yīng)繳增值稅 -- ?轉(zhuǎn)出未交增值稅 2、 借:應(yīng)繳稅費(fèi) -- ?應(yīng)繳增值稅 -- ?轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)3、借:應(yīng)繳稅費(fèi) -- ?應(yīng)繳增值稅 -- ?轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi) -- ?未交增值稅
2019-02-12 16:51:49

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提
2022-11-07 11:12:24
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吳月柳 解答
2017-01-06 11:00
吳月柳 解答
2017-01-07 13:36