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小白
于2021-10-09 09:58 發布 ??623次瀏覽
丁小丁老師
職稱: 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
2021-10-09 09:59
您好!這種視同無償贈送,視同銷售,對方需要發票的話你們有義務開具發票給對方的
小白 追問
2021-10-09 10:02
比如外面我50塊買別人的東西,別人又贈送10塊錢的東西給我們,別人有義務給我開具60塊的發票?沒有道理吧?
丁小丁老師 解答
2021-10-09 10:13
別人賣50送10,那么按照一般處理是要開60的發票的,不過實務中一般會有作為商業折扣來開始,金額還是50
2021-10-09 10:19
那像這樣的我們怎么處理呢?
2021-10-09 10:30
如果對方執意開票,這邊賬務處理怎么處理呢?
2021-10-09 10:35
你們是小規模企業嗎?
2021-10-09 10:36
我們是一般納稅人
2021-10-09 10:42
那這個沒有辦法了,他要求你們開票,你們是需要開票給他的,沒有發票,對方不能稅前扣除,對方如果是個人,你們可以和他協商不開票
2021-10-09 10:45
她說我們可以給她個人開票,我們可以給她個人開票么?
2021-10-09 10:51
可以給她個人開票的,開普通發票
2021-10-09 10:54
那賬務處理怎么處理?
2021-10-09 10:57
分錄如下:借:銷售費用等貸:庫存商品貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2021-10-09 11:01
開票后 不應該是這樣處理么?做 借銷售費用貸主營業務收入 ; 應交稅費-應交增值稅; 借主營業務成本貸庫存商品
2021-10-09 11:08
您好!只是增值稅視同銷售,會計處理不確認收入,如果是用于分配,則需要確認收入哦
2021-10-09 11:10
老師能不能說明白一些?什么如果是用于分配,則需要確認收入哦
2021-10-09 11:28
老師呢?如果是用于分配,則需要確認收入哦,什么意思?
2021-10-09 11:31
您好!如果是自產貨物用于個人消費和投資者分配,則會計上要確認收入,您這個情況是無償贈送,所以只要在增值稅上視同銷售就行了,也就是您這個情況的分錄就是我給您的那個分錄,確認銷項稅額就行
2021-10-09 11:39
可是開了票,這樣處理方便么?比如我的開票金額未稅金額88407.08 稅額:11492.92 價稅合計金額99900 ,那我的分錄怎么寫?
2021-10-09 11:43
分錄就是我那個哦,開發票影響增值稅的申報
2021-10-09 11:47
沒聽明白?什么開發票影響增值稅的申報
2021-10-09 11:53
就是開具了發票,那么在申報增值稅時銷售額填寫88407.08,稅額填寫11492.92,會計上分錄是:借:費用等貸:庫存商品應交稅費一般你們也是會按照庫存商品的價值給他開票的呀
2021-10-09 11:55
不是按照庫存商品價格,是按照銷售價格,所以上面的分錄就不對了吧?如果是內部招待用的話,用你上面的分錄應該是對的,因為用的是庫存商品的成本價格,但是對方要求開票,并且也是有價格的
2021-10-09 12:04
既然是無償贈送的,那你們不選擇按成本價開票嗎?一定要多交點稅嗎?建議按照成本價開發票哦
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丁小丁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
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2021-10-09 10:02
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