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虛擬的大船
于2021-10-08 10:49 發布 ??1677次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-10-08 10:52
同學你好 開票的時候做貸預收貸應交稅費然后每月確認收入借預收貸主營業務收入貸銷項
虛擬的大船 追問
2021-10-08 10:54
100萬已經收到,賺的5萬做在一個月交太多企業所得稅,分攤到每個月不知道怎么做賬
樸老師 解答
2021-10-08 11:01
你這個100萬的收入分攤在每月平均做就行 開票的時候做貸預收貸應交稅費然后每月確認收入借預收貸主營業務收入每月確認收入的時候不再做銷項
2021-10-08 11:26
開票時借:應收賬款 100萬
2021-10-08 11:36
沒收到錢的嗎?那就借應收貸主營業務收入(一個月的金額)貸銷項
2021-10-08 14:54
已經收到了,開票時:借?
2021-10-08 15:02
借銀行貸主營業務收入貸銷項
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老師,我現在要暫估一筆13000的成本,怎么做分錄,下個月怎么沖回?
答: 你好,你們單位是銷售產品嗎?
老師好,我們公司有筆給其他公司付的學歷成本,怎么做分錄
答: 你好,你們是什么性質的公司,會發生學歷成本支出呢??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好,像這種情況我應該怎么做分錄,和結成本呢
答: 你好 外購產品贈送給客戶對嗎
企業暫估成本怎么做分錄
討論
做暫估款成本怎么做分錄
成本法下,什么情況需要做分錄?什么情況不要?能否說詳細些?
一次性開了100萬的票(一整年),成本95萬,賺的5萬分攤到每個月怎么樣做分錄
老師,暫估的成本怎么做分錄啊
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 455197 個
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2021-10-08 10:54
樸老師 解答
2021-10-08 11:01
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2021-10-08 11:26
樸老師 解答
2021-10-08 11:36
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2021-10-08 14:54
樸老師 解答
2021-10-08 15:02