
老師,本月的賬已經(jīng)結(jié)完了,發(fā)現(xiàn)銀行存款這里憑證多記了一筆,現(xiàn)在不能反結(jié)賬了應(yīng)該怎么處理呢?
答: 你好,可以在這個月紅沖。
我反結(jié)賬后修改了銀行存款余額 現(xiàn)在2024年的期初銀行余額對不上了,要怎么調(diào)整
答: 您好,那我們是修改錯了呀,找到錯的原因才好調(diào)整的呀,年末財(cái)務(wù)賬套和銀行對賬單余額不一樣是不行的,審計(jì)都通不過
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
?老師,銀行存款錄的時候錄錯了成現(xiàn)金,這個要調(diào)整的話是要反結(jié)賬到以前分錄去改嗎?還是現(xiàn)在直接做個調(diào)賬分錄調(diào)整過來就行呢?
答: 直接反結(jié)賬就是了,不影響利潤表的
這個一月份的都結(jié)賬了,銀行存款是負(fù)數(shù),這2個憑證在金蝶軟件上怎么反結(jié)賬,我們是金蝶記賬王
老師您好,這個月發(fā)現(xiàn)上個月的賬有一筆現(xiàn)金支付的做成銀行存款了,現(xiàn)在反結(jié)賬去修改了,但是我上個月國地稅都報(bào)了,會不會有什么影響啊
老師,上個季度的賬發(fā)現(xiàn)好幾筆錯誤的,是用軟件反結(jié)賬上個季度的更改,還是在這個季度沖銷在做正確的(涉及到銀行存款和現(xiàn)金)

