
我有上期留底稅額是50202.98元,企業(yè)增值稅存在欠稅,這邊當(dāng)期如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,可以說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn)嗎,有留底,怎么還會(huì)欠稅
留底稅額抵欠的增值稅和滯納金怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整(欠稅額) 借:營(yíng)業(yè)外支出(滯納金) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款(滯納金)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,本月我司有增值稅期末留底稅額,怎么做分錄?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

