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送心意

恒山老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2021-10-06 11:04

您好,沒有見您的題目,一般企業(yè)當(dāng)年的虧損可以向后結(jié)轉(zhuǎn)5年進(jìn)行彌補(bǔ)

holy 追問

2021-10-06 11:05

這2張圖片呢,謝謝老師

holy 追問

2021-10-06 11:06

如果虧順了,要結(jié)轉(zhuǎn)到下一個年度在應(yīng)納稅所得額中扣除,是嗎?

恒山老師 解答

2021-10-06 13:49

2016年經(jīng)過調(diào)整后分配土地增值稅440萬元,比原預(yù)繳240萬元多200萬元,也即應(yīng)調(diào)增原企業(yè)所得稅申報表成本200萬元,調(diào)減原申報表上的所得額200萬元,當(dāng)年之前實(shí)際繳納了所得稅45萬元,對應(yīng)的所得額為45/25%=180萬元,調(diào)減完后仍有20萬元的成本未得到彌補(bǔ),所以結(jié)轉(zhuǎn)到了2017年

恒山老師 解答

2021-10-06 13:50

2017年經(jīng)過調(diào)整后分配土地增值稅550萬元,原預(yù)繳300萬元多250萬元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)的未抵減完的20萬元,總共270萬元,也即應(yīng)調(diào)增2017年企業(yè)所得稅申報表成本270萬元,調(diào)減之前申報表上的所得額270萬元,應(yīng)退270*25%=67.5萬元

恒山老師 解答

2021-10-06 13:50

2018年經(jīng)過調(diào)整后分配土地增值稅110萬元,比原預(yù)繳60萬元多50萬元,應(yīng)調(diào)增本年度成本50萬元,同時本年補(bǔ)繳的500萬元因已攤至各年,本年度應(yīng)調(diào)減成本500萬元,合計應(yīng)調(diào)減原企業(yè)所得稅申報表成本500-50=450萬元,即調(diào)增應(yīng)納稅所得額450萬元,原申報虧損400萬元,抵減后剩余所得額為50萬元

holy 追問

2021-10-06 13:54

虧損的20萬結(jié)轉(zhuǎn)到2017年度是從2017年度的應(yīng)納稅所得額中去扣減?或者說應(yīng)該理解成2016年度虧了20萬沒有繳5萬的所得稅,就要在2017年來交上?

恒山老師 解答

2021-10-06 15:09

可以理解成2016年的虧損結(jié)轉(zhuǎn)到2017年去扣除

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
你好,同學(xué)。 如果你是計算稅法上的稅負(fù),那么第一個。 如果你是計算會計上的稅負(fù),第二個。
2020-02-19 20:09:09
你好,是應(yīng)納稅所得稅額
2019-10-14 19:33:55
你好,是一樣的,都是企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減 應(yīng)納稅所得額 與 應(yīng)納所得稅額 才是不同的
2020-08-07 09:13:04
你這個2萬是減除4.4萬之后么,應(yīng)補(bǔ)退稅額那個欄次多少,就需要交多少
2019-09-24 15:24:31
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