計提工資有以下幾項不明白:1、計提工資時需要把工資、社保、個稅分別計提嗎?2、如果有當月未發工資的員工,下月工資應該怎樣計提呢?會計分錄要怎樣做呢?
斯瑩
于2017-01-05 14:50 發布 ??1657次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2017-01-05 16:16
你看看整個計提發放的分錄:
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金
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你看看整個計提發放的分錄:
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金
2017-01-05 16:16:12

借,管理費用,單位社保416。貸,應付職工薪酬,單位社保。416。?繳納社保借,應付職工薪酬,單位社保,。416其他應收款或其他應付款-個人社保208。在銀行。 計提工資做借管理費用,工資2600貸,應付職工薪酬工資。2600 發工資做借應付職工薪酬工資。2600 貸其他應收款或其他應付款-個人社保208 貸銀行2392
2021-06-05 19:36:43

計提是根據之前工資表計提
2019-03-06 09:29:03

你好,社保7月應該是交6月的吧?計提工資不要把社保考慮,當當計提工資就好了。個人社保 發工資做一筆,銀行扣社保做一筆這樣很清楚的。
2018-08-03 14:14:01

你好,可以補提,然后支付
借;以前年度損益調整等科目 貸;應付職工薪酬
借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2018-01-10 11:19:55
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