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NAMANANA
于2021-09-29 08:58 發布 ??2025次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-09-29 08:58
可以計入到其他應付款里面。
NAMANANA 追問
2021-09-29 09:04
老師,公司一些費用從公戶走的,但是沒有費用發票是不是可以用這些票抵?
東老師 解答
2021-09-29 09:05
您好,是可以用發票抵的
2021-09-29 09:06
老師,做賬的話直接當費用發票抵?還是像你說的用其他應付款走?
2021-09-29 09:07
費用計入到當期的費用里面,然后在貸方記入其他應付款。
2021-09-29 09:11
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。
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實際費用先發生了,三個月之后才來票,怎么做賬?
答: 你好 按你實際費用 做賬到當期 。 發票來了 有差異調整分錄 紅字分錄沖掉在按實際做
老師你好,老板拿來的費用票實際沒有從公戶走,要不要做賬?走的話應該怎么走?
答: 可以計入到其他應付款里面。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師,上個月一筆費用1000,次月付款時發現費用多記了實際應付800,該如何做賬
答: 你好,根據你的描述,調整分錄是 借:應付賬款?200,貸:管理費用等科目 200
我們是汽修廠,有單位的車來我們這修理。在實際修理內容上加的修理款,我們要補給司機,這款怎么做賬??算費用還是??
討論
老師,請問備用卡,多出整存的款,如何做賬,符合實際
票據和實際費用相差1分錢如何報賬
實際費用800、員工拿來1000的發票、該怎么入賬
運費用做賬1500,實際支付1000,那差額部分怎么做賬
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2021-09-29 09:04
東老師 解答
2021-09-29 09:05
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2021-09-29 09:06
東老師 解答
2021-09-29 09:07
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2021-09-29 09:11
東老師 解答
2021-09-29 09:11