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山寨叮當
于2017-01-04 11:17 發布 ??1152次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-01-04 11:29
那我這個月沒有銷售收入 實際抵減可以填寫820嗎 期末余額為0嗎?
山寨叮當 追問
2017-01-04 13:26
請問我的數據怎么填寫 12月沒有銷售收入 1.本期發生額 本期應抵減稅額 本期實際抵減稅額 期末余額 820 820 0 820 2.是不是等到實際有銷售收入才可以填寫本期實際抵減稅額
鄒老師 解答
2017-01-04 11:21
你好,本期發生820,實際抵減是多少就填寫多少,期末余額=820-本期抵扣
2017-01-04 11:30
你好,不可以的
2017-01-04 13:38
本分別是820 0 0 820 是的
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這個月我820的金稅盤 購買費用 算進項稅額 本期發生額 本期應抵減稅額 本期實際抵減稅額 期末余額 怎么怎么填寫啊?
答: 你好,本期發生820,實際抵減是多少就填寫多少,期末余額=820-本期抵扣
買金稅盤的錢200元能抵進項稅額200嗎
答: 你好,是的,可以全額抵扣的。購買時 借 管理費用200 貸 銀行存款200 抵扣時 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)200 貸 管理費用200
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進項稅額需要轉出誤認證的金稅盤發票,填哪一項目
答: 您好,就填寫進項轉出欄即可。
這里為什么進項稅額發生額一共只有5910.04,但是13%的進項稅額就要轉出8513.9了,然后導致期末有余額
討論
加計抵減的發生額是進項稅額,還是10%的數字
月初在金稅盤系統里點完上報匯總,還沒有遠程清卡,沒有報稅,可以填開紅字信息表么?如果可以進項稅額轉出是記入9月,還是記入填開表時候的月份
進項稅額轉出的稅是需要重新交了吧,金稅盤里是加上銷項減進項的余額是本月應該交的稅,對吧
購買金稅盤進行了認證,還要進項稅額轉出嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624404 個
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山寨叮當 追問
2017-01-04 13:26
鄒老師 解答
2017-01-04 11:21
鄒老師 解答
2017-01-04 11:30
鄒老師 解答
2017-01-04 13:38