
購買金幣給員工做福利費,11月預付賬款給建設銀行 借 預付賬款-建設銀行 貸 銀行存款,12月收到金幣,借管理費用-福利費 貸預付賬款-建設銀行,還是借管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-職工福利費 借應付職工薪酬-職工福利費 貸 預付賬款-建設銀行?
答: 您好 借 預付賬款-建設銀行 貸 銀行存款 借管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-職工福利費 借應付職工薪酬-職工福利費 貸 預付賬款-建設銀行 您這樣是正確的
請教老師,老板購買的工裝,工裝和發票先到了,款之后付出去的,分錄怎么做?可以放員工福利里面嗎?借管理費用-福利費,貸預付賬款;借預付賬款,貸銀行存款
答: 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 可以這樣處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發放職工福利,是直接寫借:管理費用-福利費 貸:銀行存款,還是寫借::管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費;借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款?
答: 這個的話,要通過應付職工薪酬,過度一下的哈
員工宿舍房租,如果不想做成福利費,借預付賬款貸銀行存款,結轉,借管理費用-房租,貸預付賬款可行。還有宿舍的網費可以做管理費用其他嗎?
老師,公司一次性付一年的房租,用于管理人員住,可以這樣處理嗎?借預付賬款-房租 貸銀行存款,月末攤銷時,借管理費用-福利費-房租 貸,預付賬款-房租 ,請問下需要計提嗎?
老師好,預付三個月的宿舍租金,借:預付賬款-宿舍費用 貸:銀行存款 然后在相應的月份做 借:管理費用-福利費 貸:預付賬款- 房租,做到費用時需要做攤銷表么?現在待攤費用這個科目還用么
比如說職工聚餐 分錄是借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 還是 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款


忘川聽水 追問
2017-01-04 14:31
鄒老師 解答
2017-01-04 08:44
鄒老師 解答
2017-01-04 09:05
鄒老師 解答
2017-01-04 14:32