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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-09-27 14:13

同學你好
借,在建工程 100000
借,應交稅費一應增一進項13000
貸,銀行存款113000


借,在建工程 9000
貸,銀行存款9000


借,固定資產109000
貸,在建工程 109000


20年折舊=(109000-4000)/5
借,管理費用
貸,累計折舊 

明明明兒 追問

2021-09-27 14:21

老師 這個折舊費

立紅老師 解答

2021-09-27 14:21

老師 這個折舊費——有什么問題 么?

明明明兒 追問

2021-09-27 14:21

是不是21000元

明明明兒 追問

2021-09-27 14:24

這個折舊費不會算啊

立紅老師 解答

2021-09-27 14:26

同學你好
是不是21000元——是的;

明明明兒 追問

2021-09-27 14:28

4、2020.12.01 甲企業預付給乙企業的材料款共200000元,12.15收到材料并驗收入庫,同時取得增值稅專用發票,貨款為300000元,增值稅為39000元,剩余款項甲企業通過銀行承兌匯票進行支付。(分別寫出預付貨款、收到材料時業務處理分錄

立紅老師 解答

2021-09-27 14:29

同學你好,學堂有規定,不同的問題 是需要重新發起提問的,望理解 ;

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購入設備 借:固定資產 200000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 32000 貸:銀行存款 232000 準備出售 借:固定資產清理 157200 累計折舊 38800 固定資產減值準備 4000 貸:固定資產 200000 借:固定資產清理 5000 貸:銀行存款 5000 出售 借:銀行存款 160000 資產處置損益 27800 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)25600 固定資產清理 162200
2020-02-22 00:04:06
借固定資產清理157200 累計折舊38800 固定資產減值4000 貸固定資產200000 借固定資產清理5000 貸銀行存款5000 借英航存款187200 貸固定資產清理160000 應交稅費-銷項稅額27200 借資產處置損益2200 貸固定資產清理2200
2019-06-21 11:49:21
您好,1、借在建工程31000,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)5100,貸銀行存款36100 2、借在建工程2000,貸應付職工薪酬2000 3、借固定資產33000,貸在建工程33000 4、月折舊額(33000-3000)/5/12=500 借制造費用500,貸累計折舊500 5、借在途物資50000,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)8500,貸銀行存款58500
2020-07-28 00:12:50
你好,你要的是全部的會計分錄嗎
2020-03-29 17:02:16
你好,分錄多,做好發給你
2022-01-10 11:40:29
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