老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產(chǎn)在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉(zhuǎn)出。 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現(xiàn)在 問
同學(xué)你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉(zhuǎn)0110香港報 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師個體戶經(jīng)營投資數(shù)額有1萬元,沒有開通稅務(wù)收入 問
學(xué)員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

庫存明細賬和實際對不上,怎么辦?
答: 學(xué)員你好,要查找偏差,報請總經(jīng)理決定處理方案,需要責(zé)任人賠償?shù)囊r償,批準后該記管理費用的記管理費用。批準前計入待處理財產(chǎn)損益。
那個暫估的庫存商品不用做在庫存商品的明細表里吧?反正到時收到了會被沖回啊。庫存商品表里只做實際出去進來的商品就可以,我這樣理解對嗎?
答: 庫存的庫存商品計入了庫存商品的庫存金額中。到時發(fā)票來了,按發(fā)票的金額進行調(diào)整庫存商品的數(shù)據(jù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,庫存明細賬預(yù)留的頁不夠了,怎么加啊
答: 你好,只能是另外啟用賬簿了


杉杉來遲 追問
2021-09-25 05:46
杉杉來遲 追問
2021-09-25 05:47
悠然老師01 解答
2021-09-25 05:56
杉杉來遲 追問
2021-09-25 06:02
悠然老師01 解答
2021-09-25 06:03