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11876948484884
于2021-09-24 10:37 發布 ??1064次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2021-09-24 10:44
你好,因為境內所得稅稅率是按正常的25%來算抵免限額
11876948484884 追問
2021-09-24 10:46
老師 題中該企業不是適用20%稅率嗎?
小云老師 解答
2021-09-24 10:47
這個題目應該有點問題,因為金額也不可能是小微企業,應該是25的稅率才對
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老師,這道題中,為什么抵免限額=50*25%,不是50*20%?
答: 你好,因為境內所得稅稅率是按正常的25%來算抵免限額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問這道題為什么不是(20-10)*50*20%
答: 你好,因為2018年的應納稅所得額是18萬,而不是20萬,把15年-10萬的虧損彌補了之后,需要繳納的企業所得稅=(18萬-10萬)*10%=0.8萬
為什么這題算抵免限額不是200*20%
討論
老師這道題的解析 遞延所得稅資產末數-遞延所得稅年初數 應該是20-25 把 題目中是25-20 還有 (50-40)+(25-20)這里也是錯誤的把 也不該是加號啊 應該是(50-40)-(20-25)把?? 是題錯了 還是我自己沒搞明白
老師這一題為什么是25萬,不是50萬?
老師這個題目怎么做解析下老師,這道題為什么不是【3000-400-500-(1800-200)-(900-500)*50%】*25%
老師,這道題待攤支出應該是50,為什么是+20-10呢?
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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11876948484884 追問
2021-09-24 10:46
小云老師 解答
2021-09-24 10:47