資料]甲企業(yè)屬于一般納稅人,于2018年第一季度發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)1月1日,核定行政部門(mén)備用金定額24000元,用現(xiàn)金支票支付。1月3 日,行政部門(mén)前來(lái)報(bào)銷(xiāo)零星開(kāi)支,共計(jì)18760元。 (2)1月12日,委托開(kāi)戶(hù)銀行將存款180000元匯往北京某工商銀行開(kāi)立采購(gòu)專(zhuān)戶(hù),2月6日,采購(gòu)員交來(lái)采購(gòu)原材料的發(fā)票兩張,計(jì)174000元(其中增值稅24000元) ,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。2月18日,接到開(kāi)戶(hù)銀行通知,剩余的外埠存款6000元已轉(zhuǎn)回開(kāi)戶(hù)銀行賬戶(hù)。 (3)2月3日,銷(xiāo)售商品收到買(mǎi)方轉(zhuǎn)賬支票一張,價(jià)款合計(jì)232000元(其中增值稅32000元) (4)3月10日,從銀行提取現(xiàn)金240000元,備發(fā)工資。 (5)3月31日,清查時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金溢余200元,原因待查。 [要求]根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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于2021-09-22 17:39 發(fā)布 ??1530次瀏覽
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莊老師
職稱(chēng): 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
2021-09-22 17:41
你好,(1)1月1日,核定行政部門(mén)備用金定額24000元,用現(xiàn)金支票支付。1月3 日,行政部門(mén)前來(lái)報(bào)銷(xiāo)零星開(kāi)支,共計(jì)18760元。
借庫(kù)存現(xiàn)金24000
貸銀行存款24000
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借,其他應(yīng)收款24000
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借,管理費(fèi)用24000
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借,其他貨幣資金180000
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借,原材料174000-24000
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銀行存款6000
貸,其他貨幣資金180000
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貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000
應(yīng)交稅費(fèi)3200
借,庫(kù)存現(xiàn)金
貸,銀行存款240000
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2021-09-22 17:41:50

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2021-09-22 17:48:44

借,其他應(yīng)收款24000
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借,管理費(fèi)用24000
貸,其他應(yīng)收款24000
借,其他貨幣資金180000
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借,原材料174000-24000
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貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000
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2021-09-22 17:42:28

你好,(1)1月1日,核定行政部門(mén)備用金定額24000元,用現(xiàn)金支票支付。1月3 日,行政部門(mén)前來(lái)報(bào)銷(xiāo)零星開(kāi)支,共計(jì)18760元。
借庫(kù)存現(xiàn)金24000
貸銀行存款24000
2021-09-22 17:41:05

你好,下面是分錄,時(shí)間有限沒(méi)完成可以追問(wèn)
1.借其他應(yīng)收款 行政備用金24000 貸庫(kù)存現(xiàn)金24000 借管理費(fèi)用18760 貸其他應(yīng)收款備用金 18760
2020-06-22 20:46:01
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