
老師我10月份補(bǔ)交6月的增值稅,以前沒(méi)有留底,要抵扣10月份的進(jìn)項(xiàng)怎么抵扣呢
答: 你好! 補(bǔ)交6月份增值稅不可以抵扣10月份進(jìn)項(xiàng)稅額的
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 今年查去年的帳,去年有進(jìn)項(xiàng)未抵扣完的,補(bǔ)交的增值稅去低去年的進(jìn)項(xiàng)分錄怎么做
答: 您好同學(xué) 現(xiàn)在入進(jìn)來(lái)只能是抵現(xiàn)在這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
補(bǔ)交2018到2020年計(jì)入福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。補(bǔ)繳增值稅。怎么做分錄
答: 借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅


蔣飛老師 解答
2021-09-19 22:35
小龍女 追問(wèn)
2021-09-19 22:42
蔣飛老師 解答
2021-09-20 02:19