
鄒老師,我們是先給供應商打款才發貨的,假設上月打了10萬的款,到了10萬的貨,供應商答應這個月給我們返利2萬,今天收到返利了,這個怎么做賬務處理?我的庫存商品結轉了,是負數,這是怎么回事呢?
答: 借;銀行存款 貸;其他業務收入 應交稅費 是不是多結轉了
庫存商品牛奶作為樣品,同時作為樣品的牛奶由供應商補,可能是以現金補,也可能是以貨補,補的時間和可能到了下一個會計年度,改怎樣賬務處理呢
答: 你好!可以暫估費用的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
超市內賬這種情況怎么處理?供貨商6月份來對賬對的賬有4-6月份的入庫單,對完賬之后我們再掛賬借庫存商品 貸記應付賬款,那做賬務處理時4-6月的單子都放在6月份入庫掛賬可以嗎?
答: 同學,你好 這樣處理是可以的,但是有個問題就是不利于平時盤點,最好憑入庫單每月入賬,再根據對賬單調整到對賬當月

