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甜美的小刺猬
于2021-09-18 11:08 發布 ??1061次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2021-09-18 11:08
你好,后來付款時零錢沒付借:應付賬款,貸:銀行存款,營業外收入(零頭)
甜美的小刺猬 追問
2021-09-18 11:09
好的,謝謝
鄒老師 解答
2021-09-18 11:11
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
2021-09-18 11:48
你好,可否通過沖減上期費用,帳做平呢?
2021-09-18 11:49
你好,這個不應當沖減費用的
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供應商先開票給我司,收到票時按票做的費用,后來付款時零錢沒付。這賬面怎么處理?
答: 你好,后來付款時零錢沒付 借:應付賬款,貸:銀行存款,營業外收入(零頭)
供應商發貨給我們,我們還未收到貨,但是已經開票給我們,這種應該給對方付款嗎?
答: 沒有付款的可以直接不用做。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,前年給供應商付款了,現在還沒收到發票,這筆劃賬應該怎么處理
答: 你好,當時借預付賬款貸銀行存款,貨物已經收到了,借庫存商品貸預付賬款。
老師,你好!我們給供應商付款一般都是分三次,然后月底收到票,像這種情況,我直接做一筆分錄還是分開做好幾筆?
討論
老師,去年我們未收到供應商的發票,但是由于比較急就先付款了。現在有人把對應的發票拿過來了,但是現在已經跨年了,供應商也關掉不存在了。那這個票我們該如何處理呢
老師你好,我和一個供應商有往來,我在往來查余額和付款后余額不一致,是不是本來兩個就不能做比對就比如我付出了100萬,對方收到了一百零幾萬,從哪可以看出來?
請問收到的發票和付款差一分錢怎么處理,有時少付供應商幾百塊怎么處理
已給供應商付款,收到的發票卻是另一家開的,怎么處理
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624405 個
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