
請問 一下,如果進項的稅收編碼開錯了,而對方卻不認為是錯的,會怎么樣呢?系統上應該是可以正常抵扣的,只是我知道了對方的稅收編碼給我開錯了,不整正確來,心里總是不舒服
答: 一、直接可以使用就行了。對方直接抵扣進項稅。
我給客戶開發票,把對方的稅號開錯了,對方未抵扣,我現在申請紅字編碼信息表時,對方稅號我是填寫正確的,還是和開錯發票的稅號一致錯誤的稅號呢
答: 你好,按錯誤的填寫 開具負數發票沖銷了之后,然后再開具一份正確稅號的發票
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
有一份原材料發要,因稅收編碼錯,要沖紅重開,對方說要我們在開票系統里先申請紅字發票是不是正確的
答: 你好,跨月需要重開是需要在系統申請開具負數發票的

