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老師,送禮用的月餅禮盒取得發票,走業務招待費是不是要代扣代繳個稅,繳納企業所得稅與增值稅啊?如果走福利費,不超過工資總額百分之14,就可以稅前扣除了吧
老師,送禮用的月餅禮盒取得發票,走業務招待費是不是要代扣代繳個稅,繳納企業所得稅與增值稅啊?如果走福利費,不超過工資總額百分之14,就可以稅前扣除了吧
業務招待費 是在管理費用-業務招待費 銷售費用-業務招待費 這兩個科目列支嗎? 然后每年按照多少計算企業所得稅前扣除的??
在籌辦期,業務招待費按60%計入籌辦費,廣宣費按實際發生額計入籌辦費,按規定在稅前扣除。這個計入指的是會計上的計入么?還是會計上發生了多少計入多少,所得稅匯繳的時候再調整?

