老師,11月已經(jīng)認(rèn)證發(fā)票,12月沖紅,會計分錄咋做?11月做 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行 貸:應(yīng)付賬款,12月收到紅字發(fā)票 ,不知道如何做分錄?
青鳥
于2016-12-30 14:10 發(fā)布 ??1913次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-12-30 14:29
那我做 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎?他沖紅了,同時對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票 開給我們,這張發(fā)票我們按正常的做分錄就可以了,對嗎? 如果我11月收到發(fā)票沒有認(rèn)證,這發(fā)票開錯了,他12月沖紅了(我方申請紅字發(fā)票),那我收到他的紅字發(fā)票需要做分錄嗎?如果要做,如何做?同時他也開了對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,對于這張藍(lán)字發(fā)票,我也按照正常的做,對嗎?
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你好,做購進(jìn)相反分錄或相同分錄負(fù)數(shù)
2016-12-30 14:12:31

借;應(yīng)付賬款 貸;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
2017-07-24 16:06:33

你好,貸方黑字就可以的。
2022-11-09 08:47:20

您好
您收到紅字發(fā)票做了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 借方紅字
這就跟進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄了
2019-07-04 08:45:00

您好,這個要看你們平常三級科目有結(jié)轉(zhuǎn)的習(xí)慣嘛
2019-10-11 11:50:15
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