老師,2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 問
你好,這個在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 問
你好,你這個本身就是虛擬的,是不是? 答
之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2 問
企業(yè)會計準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。 答
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性 問
借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 次年開始每年借遞延所得稅負(fù)債貸所得稅費(fèi)用。 答
2024年制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計抵減5%的金額在24年12月退 問
2024年制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計抵減5%的金額在12月退回,應(yīng)填在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(四)》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調(diào)減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實(shí)際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報表視情況而定,若退回是因申報錯誤等,通常需更正 答

有一筆主營業(yè)務(wù)收入3200,發(fā)票開了1600,還有1600半年以后開發(fā)票,這筆憑證怎么做
答: 您好,全額記入收入。借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。沒開票的,屬于無票收入。
老師你好,我們想問下,我們公司以前主營業(yè)務(wù)收入只有租賃,就直接寫主營業(yè)務(wù)收入。沒有二級明細(xì),但是現(xiàn)在開發(fā)票給顧客,內(nèi)容有租賃的,有廣告的,分錄是不要分開寫,主營業(yè)務(wù)收入-租賃主營業(yè)務(wù)收入-廣告還是可以直接統(tǒng)一寫主營業(yè)務(wù)收入
答: 你好,可以直接統(tǒng)一寫主營業(yè)務(wù)收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做內(nèi)帳,在8月份賣出產(chǎn)品,沒有開發(fā)票,當(dāng)時做的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)收帳款,現(xiàn)在12月份開出發(fā)票,要怎么做帳呀?
答: 您好!你這8月份做錯了啊。 你先用紅字沖減8月份的。然后做借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入


西紅柿 追問
2016-12-29 10:57
宋生老師 解答
2016-12-29 10:34
宋生老師 解答
2016-12-29 10:50
宋生老師 解答
2016-12-29 10:59