請問老師,我們初次購買的稅控盤490元,可以全額抵減稅額,可是我這個月沒有實現(xiàn)銷售,是下月有銷項稅后再做稅控盤的全額遞減分錄?還是本月就做分錄遞減,進(jìn)項留底?
天空蔚藍(lán)
于2016-12-29 09:16 發(fā)布 ??1066次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
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你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)稅盤440 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一減免稅額 到時 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-06-10 13:34:32

您好!你如果沒有銷項,就留底。
2016-12-29 09:18:25

稅控盤不用進(jìn)項稅抵扣的,你認(rèn)證了,先把他進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,然后抵免增值稅
2018-12-04 16:28:18

您好,可以正常入:管理費(fèi)用 等有銷項的時候再抵扣。或者先做留底稅額都是可以的
2018-11-28 14:02:36

借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款
2018-02-08 16:49:10
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