
工程結(jié)算單跟開過來的發(fā)票不一致,這邊怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,具體是什么原因?qū)е碌亩卟灰恢履兀?
老師你好,我想咨詢一下我們有一個經(jīng)費(fèi)結(jié)算單,金額是1948元,在八月份轉(zhuǎn)了1800,還有148元只能在九月份補(bǔ)了,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?財(cái)務(wù)和預(yù)算
答: 同學(xué)你好,財(cái)務(wù)會計(jì)借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用貸零余額賬戶用款額度,預(yù)算會計(jì)借行政支出或事業(yè)支出貸資金結(jié)存
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是盈利性醫(yī)院,我們的住院病人可以報(bào)醫(yī)保,醫(yī)保報(bào)銷的錢,跟醫(yī)保局給我們的錢對不上,一般會比我顯示的少,醫(yī)保局又要求我們按結(jié)算單上的全額來開發(fā)票但又收不回來足額澀錢,這部分收不回來的錢可以怎么賬務(wù)處理
答: 收不回來的是報(bào)銷的那一塊嗎


向日葵的微笑 追問
2021-09-11 14:48
鄒老師 解答
2021-09-11 14:49