
老師您好,我年底把14—18年多計提的工資直接從其他應付款和生產成本里沖銷了,未走以前年度損益調整科目,這樣做合理嗎?是不是違背了會計制度? 如果不合理,我第二年再怎么做? 感謝老師指點
答: 你好,同學。 不合理,你這里原則上調整之前年度的費用,而不是直接沖現在的 你調整分錄應該是 借 應付職工薪酬 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 未分配利潤
老師您好,請問審計時審計師把去年預付給淘寶的廣宣費100萬(此數為其他應付款借方余額,發票未回來)給清理了:分錄為:借:以前年度損益調整100 貸:其他應付款 100 (在2020年3月跟調了這筆) ;這樣處理之后,如果今年發票回來時,我們應該如果做分錄?
答: 你好!發票日期是什么時候的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有其他應付 我就用其他應付款把這個科目沖平哈 但是這個是去年結轉過來的 直接做行嗎?可以不用以前年度損益調整么?
答: 沖就可以了,跨年損益類科目才用以前年度損益調整科目的。
老師,想調銀行賬,做賬時銀行我沒有期初,導致現在余額和實際不符,現在想調整賬,我是用以前年度損益調整科目,還是用其他應付款老板的名?內賬
想問一下,19年做賬的時候金額做多了,想在今年調賬,我是做紅沖還是做以前年度損益調整啊?當時做的分錄是,借:銷售費用,貸:其他應付款
2018年非財政補助結余為貸方負數,就是虧損,而且年末沒有把它結轉到事業基金,所以2019年仍然反映在期初余額上 借:其他應付款貸:以前年度損益調整借:損益調整貸:非財政補助結轉 這樣操作可以嗎?
匯繳清算時,調了一筆往來款,分錄借其他應付款,貸以前年度損益調整,結轉到利潤,借以前年度損益調整,貸利潤分配,本年度多預繳了企稅,剩下的分錄怎么寫?


鄒老師 解答
2016-12-28 11:25
鄒老師 解答
2016-12-28 11:36