
同一個往來公司,應收和應付科目用錯了,其他應付款--A公司 -12000(余額是負的),現在要調整,摘要是寫:調整會計科目,借:其他應收款--A公司 12000,貸:其他應付款-A公司 12000,對嗎?
答: 關鍵是余額在哪個方向是負的?
會計科目在期末可以進行重分類調整,那么平時可以做分錄,借:其他應收款-小張 5000,貸:其他應付款-小敏 5000么?
答: 你好,是其他應付款期末余額貸方負數了嗎??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請教一下,經營一家店面,每月30日的pos機收款,都是下個月1日到賬,類似這樣的情況,可以設置一個會計科目“其他應收款-銀行POS機”,30日的時候把這個款掛在這個科目里,下個月到款的時候沖這個科目,這樣可行嗎?
答: 這樣是可以的,沒有問題

