我單位是零余額賬戶,購買固定資產(chǎn)質(zhì)保金計劃明年支付,我今年需要做賬務處理嗎?怎樣做呢?會計分錄怎樣做呢?
含糊的芒果
于2021-09-07 19:49 發(fā)布 ??1462次瀏覽
- 送心意
波德老師
職稱: 高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師
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同學你好,只做財務會計分錄,質(zhì)保金借固定資產(chǎn)貸其他應付款
2021-09-07 19:55:42

同學,你好
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
2024-01-05 11:50:08

您好,財務會計分錄,借;固定資產(chǎn),應交增值稅,貸:銀行存款,應付賬款(質(zhì)保金),預算會計,借:事業(yè)支出,貸;資金結存-銀行存款。(質(zhì)保金暫不做預算分錄)
2019-09-19 23:57:21

借:固定資產(chǎn)貸:銀行存款,其他應付款--質(zhì)保金
2017-12-28 13:32:49

附注3:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)采用簡易計稅,會計處理
1.轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)原值
2.清理發(fā)生收入、費用和應納稅額
(1)清理收入
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
(2)清理發(fā)生的費用
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
(3)計算應納稅額和繳納(不管是按照依3%的征收率,減按2%征收增值稅,還是放棄減稅,應納稅額全額在本分錄中核算)
借:固定資產(chǎn)清理
貸:應交稅費——簡易計稅
借:應交稅費——簡易計稅
貸:銀行存款
備注:也有對于減征1%的部分,計入營業(yè)外收入(下同)
借:應交稅費——簡易計稅
貸:營業(yè)外收入
3.結轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,固定資產(chǎn)清理科目余額結轉(zhuǎn)為0。
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
或借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
2019-10-13 11:47:49
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