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半城煙沙
于2016-12-27 10:53 發布 ??590次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-12-27 12:48
不對吧,那還有12000呢???我的是成本發票30000,應該 是:借主營成本30000,貸銀行存款18000,貸 應付帳款12000
鄒老師 解答
2016-12-27 10:53
借;應付賬款 貸;銀行存款 18000
2016-12-27 13:07
你好,如果是當月取得發票,當月支付了18000,可以按你的方式處理
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請問老師,別再公司開成本票過來有小數,但付出的款付的是整數,小數沒付,怎么做分錄
答: 為什么營業外收入呢?老師,分錄怎么寫
老師好3月份有張暫估成本1-3月份人工成本,現在有成本票進來50萬元,這要如何做分錄沖減
答: 你好 你實際暫估的也是50萬嗎? 之前怎么做暫估分錄的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
成本票少許上月暫估 怎么做分錄?
答: 你好!紅字沖減暫估,然后按正確的來入
老師,如果有成本票30000,本月付了18000,怎么做分錄?
討論
老師,我們公司的這種成本票怎么做分錄
老師19年成本票,做到2020年怎么做分錄哦
工程全額分包怎么做分錄,我們開了票給總分包方,然而我們分給別人沒有成本票之類的怎么處理
汽車4S店廠家返利是在虛擬帳戶里,在廠家購一臺車發票成本價是16萬,零售此車開票價是15萬,假設當月享受了廠家返利共5萬元,怎么做分錄才能把返利金額沖減成本?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624368 個
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鄒老師 解答
2016-12-27 10:53
鄒老師 解答
2016-12-27 13:07