
老師。我這個月開了紅字發票,那申報的增值稅稅額,是不是銷項正數稅額—銷項正廢稅額—銷項負數稅額=實際銷項稅額。最后按這個實際銷項稅額申報就行是吧。
答: 您好 開了紅字發票,申報的增值稅稅額,是銷項正數稅額—銷項正廢稅額—銷項負數稅額=實際銷項稅額 最后按這個實際銷項稅額申報就行 對的
以前申報過的未開票收入,在這個月開出了發票,這樣會出現下個月沖銷完未開票收入銷項稅額為負數,這樣可以嗎
答: 可以的,只是如果當期銷售額為負數是無法在網上完成申報的,需要去稅局大廳做申報。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 我之前申報了未開票收入 現在開完發票了 是不是報稅時就不用填上這個發票的銷項稅額了?
答: 現在開發票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發票,做正確發票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負數 然后去找管員開轉辦單子 和填寫承諾書,去窗口辦理就好了

